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Monografía
Autor: Estupiñán Gaitán, Rodrigo
Título: Control interno y fraudes con bases en los ciclos transaccionales: Análisis de informe COSO I y II
Cota: HF5667 E88 2006
ISBN: 958-648-415-7
Editorial: ECOE EDICIONES , BOGOTÁ, COLOMBIA
Edición: 2da.
Fecha: 2006
Páginas/Colación: 464 p.; 23 cm
Tipo de impresión: Impreso
Información Descriptiva: Glosario
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Descriptor Temático: Palabras: ADMINISTRACION - CONTADURIA ADMINISTRACION - CONTADURIA, Palabras: PFSB-OPSU-2010 PFSB-OPSU-2010, Palabras: COSO- INFORME COSO- INFORME, Palabras: FRAUDES-CONTROL INTERNO FRAUDES-CONTROL INTERNO, Palabras: SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Palabras: CONTROL INTERNO-EMPRESA CONTROL INTERNO-EMPRESA, Palabras: EMPRESA-ECONOMÍA EMPRESA-ECONOMÍA, Palabras: AUDITORÍA FORENSE AUDITORÍA FORENSE

Tabla de Contenido

TABLA DE CONTENIDO

 

INTRODUCCIÓN

 

PRIMERA PARTE

LA EMPRESA Y LOS HECHOS ECONÓMICOS

 

CAPÍTULO 1

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LA EMPRESA Y SU CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 2

EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES Y EL CONTROL INTERNO

 

SEGUNDA PARTE

EL CONTROL INTERNO EN EL AMBIENTE EMPRESARIAL

 

CAPÍTULO 1

ENFOQUE TRADICIONAL DEL CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 2

ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO “INFORME COSO”

 

TERCERA PARTE

EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO E.R.M

 

CAPÍTULO 1

EL GOBIERNO CORPORATIVO O CORPORATE GOVERNACE

 

CAPÍTULO 2

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL O E.R.M

 

CAPÍTULO 3

LA AUDITORÍA INTERNA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL (E.R.M.)

 

CAPÍTULO 4

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ANTE LA CRISIS BANCARIA

 

CUARTA PARTE

EL CONTROL INTERNO POR CICLOS TRANSACCIONALES

 

CAPÍTULO 1

LOS HECHOS ECONÓMICOS Y LAS TRANSACCIONES

 

CAPÍTULO 2

CICLO DE TESORERÍA

 

CAPÍTULO 3

CICLO DE ADQUISICIÓN Y PAGOS

 

CAPÍTULO 4

CICLO DE TRANSFORMACIÓN

 

CAPÍTULO 5

CICLO DE INGRESOS

 

CAPÍTULO 6

CICLO DE INFORME FINANCIERO

 

QUINTA PARTE

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 1

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

 

CAPÍTULO 2

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 3

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 4

DIAGRAMACIÓN DEL CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 5

CUESTIONARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

 

CAPÍTULO 6

MÉTODO NARRATIVO O DESCRIPTIVO

 

SEXTA PARTE

INFORME DE CONTROL INTERNO POR EL AUDITOR INTEGRAL

 

CAPÍTULO 1

EXCEPCIONES, DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS COMUNES  DE CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 2

CARTA MODELO DE MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 3

DEFICIENCIAS MÁS COMUNES DE CONTROL INTERNO EN ENTIDADES FINANCIERAS

 

SÉPTIMA PARTE

FRAUDE Y ERROR

 

CAPÍTULO 1

EL FRAUDE

 

CAPÍTULO 2

EL FRAUDE Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO

 

CAPÍTULO 3

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR ANTE EL FRAUDE, BAJO LAS NORMAS DE AUDITORÍA

 

CAPÍTULO 4

LOS ERRORES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

CAPÍTULO 5

INEXACTITUD EN LA CONTABILIDAD

 

CAPÍTULO 6

PRÁCTICAS CONTABLES INADECUADAS POR CICLOS TRANSACIONALES

 

CAPÍTULO 7

ESTAFAS, DESFALCOS, FRAUDES Y OTRAS IRREGULARIDADES POR CICLOS TRANSACIONALES

 

OCTAVA PARTE

ANÁLISIS DE FRAUDES PARA SU PREVENCIÓN

 

CAPÍTULO 1

UN MIL UN DESFALCOS COMETIDOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES

 

CAPÍTULO 2

SEÑALES Y MÉTODOS USADOS EN LOS DESFALCOS

 

CAPÍTULO 3

AUDITORÍA FORENSE APLICADA EN INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVAS

 

CAPÍTULO 4

EL FRAUDE EN LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS

 

CAPÍTULO 5

EL FRAUDE  Y LA ESTAFA EN LOS NEGOCIOS

 

NOVENA PARTE

LA AUDITORÍA FORENSE

 

CAPÍTULO 1

AUDITORÍA FORENSE

 

CAPÍTULO 2

LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y LA FORENSE

 

CAPÍTULO 3

LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA

 

CAPÍTULO 4

CÓMO LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL

 

CAPÍTULO 5

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES EN INVESTIGACIONES

 

CAPÍTULO 6

INFORME SOBRE INVESTIGACIONES ESPECIALES

 

CAPÍTULO 7

INFORME ILUSTRATIVO

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Back-end Alejandría BE 7.0.3b3 *